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365注册平台教育培養成本信息公開

為配合做好全省公辦本科高校教育培養成本監審工作,根據《云南省發展和改革委員會關于進一步規范云南省公辦高等學校培養成本監審有關問題的通知》(云發改價格〔2020〕1164號)精神,現對學校2017年—2019年三年教育培養成本信息公開如下:

一、學校基本情況

(一)機構設置

365注册平台是我國西部地區唯一獨立設置、以林學學科為主,生態環境類學科為特色,理、工、農、文、法、藝等多學科協調發展的林業本科高校,是國家卓越農林人才教育培養計劃、卓越工程師教育培養計劃高校、中西部高校基礎能力建設工程支持院校。學校主動適應經濟社會發展需要,不斷調整優化學院架構,現設有林學院(亞太林學院)、材料科學與工程學院、園林園藝學院、生命科學學院、生態與環境學院、土木工程學院、生物多樣性保護學院、大數據與智能工程學院、機械與交通學院、地理與生態旅游學院、濕地學院、數理學院、化學工程學院、馬克思主義學院、文法學院、經濟管理學院、會計學院、外國語學院、藝術與設計學院、體育學院、繼續教育學院(職業技術學院)、國際學院、研究生院等23個教學單位。

(二)資產構成

2019年末學校資產賬面價值合計1,442,386,092.36元,其中流動資產賬面價值275,976,144.60元,非流動資產賬面價值1,161,739,149.25元,受托代理資產賬面價值4,670,798.51。固定資產賬面原值合計1,518,792,074.49元,累計折舊717,566,371.92元。無形資產賬面原值308,005,778.49元,累計攤銷66,304,761.84元。

(三)財務管理

學校財務管理遵循國家高等學校財務管理的相關規定,并據此制定學校財務管理的規章制度。近年來采取多種方式加強財務管理的宣傳、指導和培訓,強化預算管理,加強制度建設,在“依法治國”的大環境下,嚴格執行國家政策法規、遵守學校規章制度,“依法治校”的意識得到了進一步的提高。財務處以“抓收入、控支出、強監管、防風險”為目標,千方百計籌措辦學資金,強化資金統籌調度,為學校各項事業發展提供保障。

二、高校近三年財務情況

(一)2017年度財務情況

1.財務收入情況

365注册平台2017年度收入合計56480.91萬元。其中:財政撥款收入34089.67萬元,占總收入的60.36%;事業收入20660.56萬元,占總收入的36.58%;其他收入1730.68萬元,占總收入的3.06%。與2016年總收入45390.73萬元相比增加11090.18萬元,增長率為24.43%。主要為財政撥款收入、科研事業收入增加。

2.財務支出構成情況

365注册平台2017年度支出合計52010.48萬元。其中:基本支出31816.30萬元,占總支出的61.17%;項目支出20194.18萬元,占總支出的38.83%;與2016年度總支出53873.08萬元相比減少1862.60萬元,減少率為3.46%,主要原因為工資福利支出減少、其他資本性支出減少、債務利息減少。

(1)基本支出情況

2017年度基本支出31816.30萬元。與上年相比減少1591.53萬元,相對減少率0.84%,主要原因是對個人和家庭的補助減少。其中:工資福利支出21237.91萬元,占基本支出的66.75%;商品和服務支出6977.08萬元,占基本支出的21.93%;對個人和家庭的補助3601.31萬元,占基本支出的11.32%。

(2)項目支出情況

2017年度項目支出20194.18萬元。與上年相比減少271.07萬元,相對減少率為0.84%,主要原因為化債項目支出減少。其中:工資福利支出422.11萬元,占項目支出的2.09%;商品和服務支出9608.80萬元,占項目支出47.58%;對個人和家庭的補助3809.62萬元,占項目支出的18.87%,債務利息支出2269.77萬元,占項目支出11.24%;基建支出606.16萬元,占項目支出3.00%;其他資本性支出3477.72萬元,占項目支出17.22%。

(二)2018年度財務情況

1.財務收入情況

365注册平台2018年度收入合計61072.89萬元。其中:財政撥款收入36848.44萬元,占總收入的60.34%;事業收入22277.88萬元,占總收入的36.48%;其他收入1946.57萬元,占總收入的3.18%。與2017年總收入56,480.91萬元相比增加4591.97萬元,增長率為8.13%。主要為財政撥款收入、教育事業收入增加。

2.財務支出構成情況

365注册平台2018年度支出合計63186.71萬元。其中:基本支出36223.59萬元,占總支出的57.33%;項目支出26963.12萬元,占總支出的42.67%;與2017年度總支出52010.48萬元相比增加11176.23萬元,增長率為21.49%,主要為基本建設支出增加。

(1)基本支出情況

2018年度用于保障學校正常運行的日常支出36223.59萬元,較2017年增加4407.29萬元,增幅13.85%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的76.14%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的23.86%。

(2)項目支出情況

2018年度用于保障學校完成工作任務的專項業務經費支出26963.12萬元,較2017年增加6768.94萬元,增幅33.52%,主要是2018年基本建設支出增加。

(三)2019年度財務情況

1.財務收入情況

365注册平台2019年度收入合計69789.25萬元。其中:財政撥款收入38737.66萬元,占總收入的55.51%;事業收入24186.22萬元,占總收入的34.66%;經營收入4336.83萬元,占總收入的6.21%;其他收入2528.54萬元,占總收入的3.62%。與2018年總收入61072.89萬元相比增加8716.36萬元,扣除因預算口徑變化增加經營收入4336.83萬元,與2018年同口徑預算總收入相比增加4379.53萬元,增長率為7.17%。主要為財政補助收入、教育事業收入增加。

2.財務支出構成情況

365注册平台2019年度支出合計67159.65萬元。其中:基本支出39019.61萬元,占總支出的58.10%;項目支出23719.14萬元,占總支出的35.32%;經營支出4420.90萬元,占總支出的6.58%;與2018年度總支出63186.71萬元相比增加3972.94萬元,扣除因預算口徑變化增加經營支出4420.90萬元,較上年減少447.96萬元,減少率為0.71%。

(1)基本支出情況

2019年度用于保障學校正常運行的日常支出39019.61萬元,較2018年增加2796.02萬元,增幅7.72%。包括工資福利、個人家庭補助的人員經費支出占基本支出的78.18%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的21.82%。

(2)項目支出情況

2019年度用于保障學校完成工作任務的專項業務經費支出23719.14萬元,較2018年減少3243.98萬元,減少率12.03%,主要是2019年資本性支出(基本建設)減少。

(3)經營支出情況

2019年度因預算口徑變化增加經營支出4420.90萬元,用于核算學校在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動實際發生的各項支出。

附件1:365注册平台2017年決算公開

附件2:365注册平台2018年決算公開

附件3:365注册平台2019年決算公開

 

 

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2020年12月31日